Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 09:39.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0301/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: INMEDIA, s.r.o.
Adresa: , Zvolen
IČO: NULL
Predmet: Potraviny MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 145,50
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 02.10.2019
Dátum vystavenia: 02.10.2019
Dátum splatnosti: 16.10.2019
Dátum úhrady: 04.10.2019
Súbor: FD_0301_19
Zverejnené: 05.02.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov