Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 06:36.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0315/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: Domäsko s.r.o.
Adresa: Lieskovská cesta 640/23,96221 Lieskovec
IČO: 31719236
Predmet: Potraviny MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 67,77
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 22.10.2019
Dátum vystavenia: 22.10.2019
Dátum splatnosti: 05.11.2019
Dátum úhrady: 04.11.2019
Súbor: FD_0315_19
Zverejnené: 05.02.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov