Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 23:12.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2018100186
Číslo faktúry: FD /0351/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: TKA s.r.o.
Adresa: ,
IČO: 00000000
Predmet: AČ materiál
Fakturovaná suma s DPH: 102,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.11.2018
Dátum vystavenia: 01.11.2018
Dátum splatnosti: 15.11.2018
Dátum úhrady: 30.11.2018
Súbor: FD_0351_18
Zverejnené: 31.05.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov