Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 01:31.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1161073
Číslo faktúry: FD /0071/16
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: TOPSET Stupava
Adresa: ,
IČO: 00000000
Predmet: aktual.progr.-
Fakturovaná suma s DPH: 43,20
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 08.03.2016
Dátum vystavenia: 08.03.2016
Dátum splatnosti: 22.03.2016
Dátum úhrady: 31.03.2016
Súbor: FD_0071_16
Zverejnené: 27.04.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov