Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 15:00.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 770486095
Číslo faktúry: FD /0034/15
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: T-com Bratislava
Adresa: ,
IČO: 00000000
Predmet: telefon
Fakturovaná suma s DPH: 63,90
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.02.2015
Dátum vystavenia: 05.02.2015
Dátum splatnosti: 19.02.2015
Dátum úhrady: 28.02.2015
Súbor: FD_0034_15
Zverejnené: 03.06.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov