Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 02:39.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7450113480
Číslo faktúry: FD /0010/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: SPP a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: plyn
Fakturovaná suma s DPH: 9,25
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.01.2013
Dátum splatnosti: 15.01.2013
Dátum úhrady: 28.02.2013
Súbor: FD_0010_13
Zverejnené: 22.07.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov