Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 00:43.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7412939254
Číslo faktúry: FD /0006/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: SPP a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: plyn-vyúč.
Fakturovaná suma s DPH: 470,20
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.01.2013
Dátum splatnosti: 15.01.2013
Dátum úhrady: 28.02.2013
Súbor: FD_0006_13
Zverejnené: 22.07.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov