Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 17:47.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2171038051
Číslo faktúry: FD /0045/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: STVAK a.s.
Adresa: ,
IČO: 00000000
Predmet: voda
Fakturovaná suma s DPH: 4,74
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.03.2017
Dátum vystavenia: 01.03.2017
Dátum splatnosti: 15.03.2017
Dátum úhrady: 31.03.2017
Súbor: FD_0045_17
Zverejnené: 24.08.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov