Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 08:30.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 3413307359
Číslo faktúry: FD /0041/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: T-com Bratislava
Adresa: ,
IČO: 00000000
Predmet: telefon
Fakturovaná suma s DPH: 5,15
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.03.2017
Dátum vystavenia: 01.03.2017
Dátum splatnosti: 15.03.2017
Dátum úhrady: 31.03.2017
Súbor: FD_0041_17
Zverejnené: 24.08.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov