Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 21:02.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2161037187
Číslo faktúry: FD /0041/16
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: STVAK a.s.
Adresa: ,
IČO: 00000000
Predmet: voda
Fakturovaná suma s DPH: 30,89
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 19.02.2016
Dátum vystavenia: 19.02.2016
Dátum splatnosti: 04.03.2016
Dátum úhrady: 29.02.2016
Súbor: FD_0041_16
Zverejnené: 27.04.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov