Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 21:05.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2016/0039
Číslo faktúry: FD /0048/16
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: LAVOX-J.Laurík V.Krtíš
Adresa: ,
IČO: 00000000
Predmet: materiál - AČ
Fakturovaná suma s DPH: 450,60
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 23.02.2016
Dátum vystavenia: 23.02.2016
Dátum splatnosti: 08.03.2016
Dátum úhrady: 29.02.2016
Súbor: FD_0048_16
Zverejnené: 27.04.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov