Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 12:14.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 251041495
Číslo faktúry: FD /0049/15
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: STVAK a.s.
Adresa: ,
IČO: 00000000
Predmet: voda
Fakturovaná suma s DPH: 10,88
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.03.2015
Dátum vystavenia: 01.03.2015
Dátum splatnosti: 15.03.2015
Dátum úhrady: 31.03.2015
Súbor: FD_0049_15
Zverejnené: 03.06.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov