Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 03:03.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: DF /2023/174
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: PROCOMP s r.o.
Adresa: ,99102 Dolná Strehová
IČO: 00000000
Predmet: PROCOMP s.r.o. DF/2023/174 oprava laptopu
Fakturovaná suma s DPH: 145,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 04.07.2023
Dátum vystavenia: 04.07.2023
Dátum splatnosti: 18.07.2023
Dátum úhrady: 04.07.2023
Súbor: DF_2023_174
Zverejnené: 11.02.2024


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov