Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 08:44.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: DF /2023/282
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: PROCOMP s r.o.
Adresa: ,99102 Dolná Strehová
IČO: 00000000
Predmet: PROCOMP s.r.o. DF/2023/282 oprava laptopu, tlačiareň
Fakturovaná suma s DPH: 547,20
Spôsob úhrady: prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 07.11.2023
Dátum vystavenia: 07.11.2023
Dátum splatnosti: 21.11.2023
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: DF_2023_282
Zverejnené: 11.02.2024


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov