Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 10:13.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1811910377
Číslo faktúry: FD /0257/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: AG FOODS SK s.r.o.
Adresa: ,
IČO: 00000000
Predmet: Potraviny MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 61,32
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 03.09.2019
Dátum vystavenia: 03.09.2019
Dátum splatnosti: 17.09.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0257_19
Zverejnené: 23.09.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov