Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 15:52.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1811810390
Číslo faktúry: FD /0250/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: AG FOODS SK s.r.o.
Adresa: ,
IČO: 00000000
Predmet: Jedáleň MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 48,41
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.09.2018
Dátum vystavenia: 01.09.2018
Dátum splatnosti: 15.09.2018
Dátum úhrady: 30.09.2018
Súbor: FD_0250_18
Zverejnené: 07.11.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov