Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 06:15.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1811800008
Číslo faktúry: FD /0100/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: AG FOODS SK s.r.o.
Adresa: ,
IČO: 00000000
Predmet:
Fakturovaná suma s DPH: 2,40
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.04.2018
Dátum vystavenia: 01.04.2018
Dátum splatnosti: 15.04.2018
Dátum úhrady: 30.04.2018
Súbor: FD_0100_18
Zverejnené: 30.08.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov