Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 17:26.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 12611
Číslo faktúry: FD /0196/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: PRO-HAKO s.r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: materiál
Fakturovaná suma s DPH: 52,61
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.09.2012
Dátum splatnosti: 15.09.2012
Dátum úhrady: 30.09.2012
Súbor: FD_0196_12
Zverejnené: 05.11.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov