Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 07:11.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1811610630
Číslo faktúry: FD /0337/16
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: AG FOODS SK s.r.o.
Adresa: ,
IČO: 00000000
Predmet: potraviny
Fakturovaná suma s DPH: 45,63
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 08.12.2016
Dátum vystavenia: 08.12.2016
Dátum splatnosti: 22.12.2016
Dátum úhrady: 31.12.2016
Súbor: FD_0337_16
Zverejnené: 27.03.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov