Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 07:22.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1811610164
Číslo faktúry: FD /0075/16
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: AG FOODS SK s.r.o.
Adresa: ,
IČO: 00000000
Predmet: potraviny
Fakturovaná suma s DPH: 100,35
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 16.03.2016
Dátum vystavenia: 16.03.2016
Dátum splatnosti: 30.03.2016
Dátum úhrady: 31.03.2016
Súbor: FD_0075_16
Zverejnené: 27.04.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov