Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 22:29.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 12315
Číslo faktúry: FD /0122/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: PRO-HAKO s.r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: materiál
Fakturovaná suma s DPH: 92,33
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.06.2012
Dátum splatnosti: 15.06.2012
Dátum úhrady: 30.06.2012
Súbor: FD_0122_12
Zverejnené: 13.07.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov