Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 18:47.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: DF /2023/010
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: NOMiland, s..r.o.
Adresa: ,
IČO: 00000000
Predmet: NOMiland s.r.o. DF/2023/010 MŠ nabytok
Fakturovaná suma s DPH: 149,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 10.01.2023
Dátum vystavenia: 10.01.2023
Dátum splatnosti: 24.01.2023
Dátum úhrady: 17.01.2023
Súbor: DF_2023_010
Zverejnené: 11.02.2024


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov