Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 17:58.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: DF /2023/004
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: Slovak Telekom
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: SLOVAK TELEKOM DF/2023/004 mobil OU
Fakturovaná suma s DPH: 18,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.01.2023
Dátum vystavenia: 06.01.2023
Dátum splatnosti: 20.01.2023
Dátum úhrady: 06.02.2023
Súbor: DF_2023_004
Zverejnené: 11.02.2024


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov