Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 01:11.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 12002220
Číslo faktúry: FD /0060/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: SNIEŽIK Nitra
Adresa:
IČO:
Predmet: potraviny
Fakturovaná suma s DPH: 127,37
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 15.03.2012
Dátum splatnosti: 29.03.2012
Dátum úhrady: 31.03.2012
Súbor: FD_0060_12
Zverejnené: 03.05.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov