Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 03:09.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7200963135
Číslo faktúry: FD /0017/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: T-com Bratislava
Adresa:
IČO:
Predmet: telefon
Fakturovaná suma s DPH: 12,26
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.02.2012
Dátum splatnosti: 15.02.2012
Dátum úhrady: 09.02.2012
Súbor: FD_0017_12
Zverejnené: 16.04.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov