Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 02:03.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0279/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: Slovak Telekom
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: Telefóny - mobily
Fakturovaná suma s DPH: 19,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 21.09.2019
Dátum vystavenia: 21.09.2019
Dátum splatnosti: 05.10.2019
Dátum úhrady: 07.10.2019
Súbor: FD_0279_19
Zverejnené: 05.02.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov