Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 23:07.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0271/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: TKA s.r.o.
Adresa: ,
IČO: 00000000
Predmet: Mat. - AČ
Fakturovaná suma s DPH: 163,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 13.09.2019
Dátum vystavenia: 13.09.2019
Dátum splatnosti: 27.09.2019
Dátum úhrady: 23.09.2019
Súbor: FD_0271_19
Zverejnené: 05.02.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov