Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 11:26.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 12001132
Číslo faktúry: FD /0028/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: SNIEŽIK Nitra
Adresa:
IČO:
Predmet: potraviny
Fakturovaná suma s DPH: 16,80
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 09.02.2012
Dátum splatnosti: 23.02.2012
Dátum úhrady: 29.02.2012
Súbor: FD_0028_12
Zverejnené: 16.04.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov