Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 13:58.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 220209229
Číslo faktúry: FD /0033/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: VEOLIA-STVAK
Adresa:
IČO:
Predmet: voda
Fakturovaná suma s DPH: 16,33
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 13.02.2012
Dátum splatnosti: 27.02.2012
Dátum úhrady: 22.02.2012
Súbor: FD_0033_12
Zverejnené: 16.04.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov