Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 22:05.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: DF /20 /058
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: Martin Hromek
Adresa: , Bratislava
IČO: NULL
Predmet: SL 200ks x 3,85
Fakturovaná suma s DPH: 770,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 24.02.2020
Dátum vystavenia: 24.02.2020
Dátum splatnosti: 09.03.2020
Dátum úhrady: 03.03.2020
Súbor: DF_20_058
Zverejnené: 06.07.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov