Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 00:35.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: DF /20 /023
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: KOMENSKY s.r.o.
Adresa: ,
IČO: 00000000
Predmet: Prístup balíček - škôlka Komenský 2020
Fakturovaná suma s DPH: 9,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 29.01.2020
Dátum vystavenia: 29.01.2020
Dátum splatnosti: 12.02.2020
Dátum úhrady: 03.03.2020
Súbor: DF_20_023
Zverejnené: 06.07.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov