Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 21:00.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1/2018
Číslo faktúry: FD /0002/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: Martin Hromek
Adresa: , Bratislava
IČO: NULL
Predmet: stravné
Fakturovaná suma s DPH: 200,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 05.01.2018
Dátum vystavenia: 05.01.2018
Dátum splatnosti: 12.01.2018
Dátum úhrady: 31.01.2018
Súbor: FD_0002_18
Zverejnené: 15.05.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov