Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 04:36.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: DF /20 /176
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: Slovak Telekom
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: Pevná linka OÚ , MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 47,21
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 30.06.2020
Dátum vystavenia: 30.06.2020
Dátum splatnosti: 14.07.2020
Dátum úhrady: 20.07.2020
Súbor: DF_20_176
Zverejnené: 23.12.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov