Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 12:43.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2019/028
Číslo faktúry: FD /0209/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: Valéria Mičudová
Adresa: ,
IČO: 00000000
Predmet: Práce Desta
Fakturovaná suma s DPH: 410,40
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 26.07.2019
Dátum vystavenia: 26.07.2019
Dátum splatnosti: 09.08.2019
Dátum úhrady: 29.07.2019
Súbor: FD_0209_19
Zverejnené: 23.09.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov