Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 06:39.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 3010096145
Číslo faktúry: FD /0163/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: innogy SLovensko s.r.o.
Adresa: Mlynská 31,04291 Košice
IČO: 44291809
Predmet: Spotreba plynu - KD Žihľava, Oú, MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 312,10
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.06.2019
Dátum vystavenia: 01.06.2019
Dátum splatnosti: 15.06.2019
Dátum úhrady: 17.06.2019
Súbor: FD_0163_19
Zverejnené: 23.09.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov