Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 04:56.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 3010096145
Číslo faktúry: FD /0245/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: innogy SLovensko s.r.o.
Adresa: Mlynská 31,04291 Košice
IČO: 44291809
Predmet: Plyn - OÚ, MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 312,10
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.09.2019
Dátum vystavenia: 01.09.2019
Dátum splatnosti: 15.09.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0245_19
Zverejnené: 23.09.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov