Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 09:26.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8238178798
Číslo faktúry: FD /0212/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: Slovak Telekom
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: Hovory 7/19 oÚ
Fakturovaná suma s DPH: 5,20
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 21.07.2019
Dátum vystavenia: 21.07.2019
Dátum splatnosti: 04.08.2019
Dátum úhrady: 31.08.2019
Súbor: FD_0212_19
Zverejnené: 23.09.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov