Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 11:02.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2191119218
Číslo faktúry: FD /0158/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: Stredoslovenská vodárensk
Adresa: Partizánska cesta 5,97401 Banská Bystrica
IČO: 36056006
Predmet: Vodné ZŠ Pôtor
Fakturovaná suma s DPH: 15,85
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 28.05.2019
Dátum vystavenia: 28.05.2019
Dátum splatnosti: 11.06.2019
Dátum úhrady: 10.06.2019
Súbor: FD_0158_19
Zverejnené: 23.09.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov