Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 13:18.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2019100135
Číslo faktúry: FD /0226/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: TKA s.r.o.
Adresa: ,
IČO: 00000000
Predmet: Mat. - AČ
Fakturovaná suma s DPH: 90,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 13.08.2019
Dátum vystavenia: 13.08.2019
Dátum splatnosti: 27.08.2019
Dátum úhrady: 15.08.2019
Súbor: FD_0226_19
Zverejnené: 23.09.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov