Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 11:51.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8238607386
Číslo faktúry: FD /0215/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: Slovak Telekom
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: Hovory
Fakturovaná suma s DPH: 35,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 31.07.2019
Dátum vystavenia: 31.07.2019
Dátum splatnosti: 14.08.2019
Dátum úhrady: 19.08.2019
Súbor: FD_0215_19
Zverejnené: 23.09.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov