Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 07:29.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 11100117
Číslo faktúry: FD /0062/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: CBA Slovakia s.r.o Lučene
Adresa: ,
IČO: 00000000
Predmet: Potraviny MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 132,88
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 28.02.2019
Dátum vystavenia: 28.02.2019
Dátum splatnosti: 14.03.2019
Dátum úhrady: 31.03.2019
Súbor: FD_0062_19
Zverejnené: 31.05.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov