Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 12:45.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8225679322
Číslo faktúry: FD /0052/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: Slovak Telekom
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: Hovory
Fakturovaná suma s DPH: 10,34
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 22.01.2019
Dátum vystavenia: 22.01.2019
Dátum splatnosti: 05.02.2019
Dátum úhrady: 31.01.2019
Súbor: FD_0052_19
Zverejnené: 31.05.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov