Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 06:55.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8227722652
Číslo faktúry: FD /0053/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: Slovak Telekom
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: Telefóny
Fakturovaná suma s DPH: 5,35
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 21.02.2019
Dátum vystavenia: 21.02.2019
Dátum splatnosti: 07.03.2019
Dátum úhrady: 28.02.2019
Súbor: FD_0053_19
Zverejnené: 31.05.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov