Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 10:30.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2019100022
Číslo faktúry: FD /0057/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: TKA s.r.o.
Adresa: ,
IČO: 00000000
Predmet: Mat. AČ
Fakturovaná suma s DPH: 102,50
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 25.02.2019
Dátum vystavenia: 25.02.2019
Dátum splatnosti: 11.03.2019
Dátum úhrady: 28.02.2019
Súbor: FD_0057_19
Zverejnené: 31.05.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov