Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 09:08.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 190289
Číslo faktúry: FD /0069/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: BEMIA plus, s.r.o.
Adresa: ,
IČO: NULL
Predmet: Vrecia na odpad
Fakturovaná suma s DPH: 18,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 07.03.2019
Dátum vystavenia: 07.03.2019
Dátum splatnosti: 21.03.2019
Dátum úhrady: 28.03.2019
Súbor: FD_0069_19
Zverejnené: 31.05.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov