Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 03:46.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 20180572
Číslo faktúry: FD /0390/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: CEFA - Ing. Černý Jarosla
Adresa: ,
IČO: 00000000
Predmet: materiál
Fakturovaná suma s DPH: 650,09
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 31.12.2018
Dátum vystavenia: 31.12.2018
Dátum splatnosti: 14.01.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0390_18
Zverejnené: 31.05.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov