Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 08:20.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 4038720
Číslo faktúry: FD /0408/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: Edenred Slovakia,s .r.o.
Adresa: ,82015 Bratislava
IČO: NULL
Predmet: stravné lístky
Fakturovaná suma s DPH: 129,54
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 31.12.2018
Dátum vystavenia: 31.12.2018
Dátum splatnosti: 14.01.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0408_18
Zverejnené: 31.05.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov