Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 15:18.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 68213
Číslo faktúry: FO /0021/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: Komunálna poisť. a.s. B.B
Adresa: ,
IČO: 00000000
Predmet: poistné
Fakturovaná suma s DPH: 19,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.12.2018
Dátum vystavenia: 01.12.2018
Dátum splatnosti: 15.12.2018
Dátum úhrady: 31.12.2018
Súbor: FO_0021_18
Zverejnené: 31.05.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov