Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 07:23.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 230822897
Číslo faktúry: FD /0313/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: INMEDIA, s.r.o.
Adresa: , Zvolen
IČO: NULL
Predmet: potraviny MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 16,79
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.10.2018
Dátum vystavenia: 01.10.2018
Dátum splatnosti: 15.10.2018
Dátum úhrady: 31.10.2018
Súbor: FD_0313_18
Zverejnené: 31.05.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov