Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 11:48.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 3001807624
Číslo faktúry: FD /0317/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: Tatranská mliekáreň
Adresa: , B.Bystrica
IČO: 31654363
Predmet: potraviny MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 24,34
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.10.2018
Dátum vystavenia: 01.10.2018
Dátum splatnosti: 15.10.2018
Dátum úhrady: 31.10.2018
Súbor: FD_0317_18
Zverejnené: 31.05.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov